一、 *采购人名称: 亳州市谯城区张店学区中心校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************250
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 亳州市谯城区张店学区中心校
六、 *验收日期: 2024年12月26日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7650 软面抄 15 180.0 得力/deli7650 验收通过 2 晨光 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 3 498.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 3 得力 33440 档案盒 7 294.0 得力/deli33440 验收通过 4 金士顿 DTDUO3CG3/256GB U盘 3 267.9 金士顿/KingstonDTDUO3CG3/256GB 验收通过 5 晨光 ASGN7105 固体胶 5 120.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 6 得力 0018 回形针 10 100.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 8520 4号/长尾夹 15 210.0 得力/deli8520 验收通过 8 HAGP0911 黑色中性笔 按动子弹头签字笔 7 182.0 晨光/M&GHAGP0911 验收通过 9 得力 DL5041 热熔胶枪 5 225.0 得力/deliDL5041 验收通过 10 海绵胶带 26 546.0 无品牌20 验收通过 11 塑封膜 5 275.0 无品牌A3 验收通过 12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 15 135.0 得力/deli8551ES 验收通过 13 得力 6821 记号笔/粗笔 10 120.0 得力/deli6821 验收通过 14 双面胶带 11 187.0 无品牌无型号 验收通过 15 ******幼儿园玩具收纳框 15 180.0 无品牌白色 验收通过 16 文曲星 K5 小蜜蜂扩音器 2 240.0 文曲星K5 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杨小帆
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